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保阜公司开展2022年度审计发现问题整改落实“回头看”工作
作 者:张红霄
来 源:纪检监察室
添加时间:2023-09-08

为进一步做好审计发现问题整改落实工作,建立健全审计查出问题整改长效机制,强化审计结果运用,深挖审计发现问题中潜在的各类风险,巩固整改成效,保阜公司组织开展2022年度审计发现问题整改落实“回头看”工作。

本次“回头看”工作主要涉及2022年度集团公司对保阜公司开展的财务管理及内部控制审计,内部控制评价发现的问题;集团公司对保阜公司开展的2021年度财务决算审计发现的问题;以及2022年度本单位自行开展的基本建设项目审计发现的问题。

公司相关责任部室将高标准严要求开展自查自纠,做到举一反三,以法律、法规、规章和政策文件规定为准绳,认真查找是否发生同类及相似问题,避免出现“屡审屡犯”的现象。同时,相关责任科室深入分析审计发现问题涉及的风险点,有效开展风险排查工作,以强化重点领域风险防范,及时有效化解各类风险。

通过审计整改,进一步梳理、完善影响公司长远发展的重要制度、重要机制和体系建设,健全内控措施和管理流程。对于审计发现的共性问题,对照反思,加深审计整改的深度和广度,切实在强化公司治理、提高管理水平上下功夫。将审计发现问题整改与全面风险防控、构建长效机制相结合,以制度机制创新巩固整改成效,持续完善公司管理体系,强化风险防控能力,为公司发展提供强大制度保障和不竭发展动力。

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